4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 08/08/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
2
1035/004-2017       
0,00
290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
ESTIMATIVA PARA O GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
290,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
5,80
4298/2017
Pregão Presencial
DCB COMERCIAL EIRELI ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.462.315/0001-53
2
8900/000-2017       
14,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO, medindo aproximadamente 
63 x 80 cm x 0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir 
em sua embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. O produto deverá ser entregue em 
pacotes de 1 Kg. - SANTA CLARA - PARA USO DOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
14,50
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
7,25
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
8901/000-2017       
33,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, acondicionado em frasco plástico 
contendo 02 litros. - FACILITA - PARA USO DOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
33,24
Un.:
FR
Quantidade:
12,0000
2,77
4298/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
8902/000-2017       
225,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - QUALITE - PARA USO DOS SERVIÇOS DA 
JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
225,60
Un.:
FD
Quantidade:
6,0000
37,60
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
2
8903/000-2017       
1.374,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner Brother Original - Ref. TN 3382 monocromático - BROTHER - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE 
CONVÊNIOS - GABINETE
Vl.Total:
1.374,65
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
274,93
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
2
8913/000-2017       
395,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. TBI
Vl.Total:
164,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,34
2 - ATUADOR. DA MARCHA LENTA - TROCA DE PEÇAS SANTANA - PLACA CMW 0848 - ORÇAMENTO 347-12 - 
GABINETE
230,91
1,0000
230,91
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
4
8914/000-2017       
190,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. DO TBI
Vl.Total:
90,81
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
113,51
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - TROCA DE PEÇAS SANTANA - PLACA CMW 0848 - ORÇAMENTO 
347-12 - GABINETE
99,54
HR
0,8800
113,50
8157/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.807.488/0001-14
51
8941/000-2017       
54,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARCADOR DE PÁGINA, em material plástico autoadesivo removível, 05 (cinco) cores variadas, 
aproximadamente 45mmx12mm, contendo 125 unidades no pacote. - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS, 
MATERIAL E LICITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
54,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
1,35
8157/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
51
8942/000-2017       
354,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em 
embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente 76 mm de altura x 76 mm de 
comprimento, contendo 100 folhas cada.
Vl.Total:
91,20
Un.:
PCT
Quantidade:
40,0000
2,28
2 - Marcador de página auto adesivo removível e reposicionável , em papel, 04 cores variadas, medindo 
aproximandamento 12mmx45mm, acondicionado em embalagem contendo 4 blocos de 50 folhas - PARA USO DA 
DIVISÃO DE COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
263,60
UN
40,0000
6,59
8157/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
51
8943/000-2017       
560,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em 
embalagem plástica tipo flow-pack contendo 1 bloco, medindo aproximadamente 102 mm de altura x 148 mm 
de comprimento, contendo 100 folhas. - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÃO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
560,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
14,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
77
233/009-2017       
0,00
23.607,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
23.607,04
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23.607,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8379/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.589.764/0001-43
90
8944/000-2017       
1.840,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CRIAÇÃO DE PROJETO GRAFICO E DIAGRAMAÇAO DE BOLETIM INFORMATIVO  - PARA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DA PREFEITURA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.840,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.840,00
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
148
8897/000-2017       
987,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. AO 1º TA AO CONTRATO - TRÂNSITO
Vl.Total:
987,05
Un.:
SV
Quantidade:
0,3500
2.800,01
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
288
6967/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
6415/2017
Pregão Presencial
CASTELES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
22.153.766/0001-49
362
8892/000-2017       
260,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSADEIRA FURADEIRA IMPACTO 18W COM LAETA E DUAS BATERIAS 127V OU 220V - MAKITA - 
MATERIAIS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO EM USO NO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
260,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
260,00
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
438
8893/000-2017       
1.285,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - DECA
Vl.Total:
234,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
23,40
2 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - HERC
1,60
UN
40,0000
0,04
3 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - HERC
1,60
UN
40,0000
0,04
4 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
96,32
UN
8,0000
12,04
5 - VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON
47,00
CX
20,0000
2,35
6 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
284,10
UN
10,0000
28,41
7 - Cantoneira mão francesa de ferro reforçada na cor branca, em 20cm - OVERLINE
21,80
UN
10,0000
2,18
8 - Cantoneira mão francesa de ferro refoçada na cor branca, em 30cm - OVERLINE
28,70
UN
10,0000
2,87
9 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - HIDROPAL
68,70
UN
6,0000
11,45
10 - TORNEIRA DE LAVATORIO DE PLASTICO - PAULIMOLDAR
13,12
UN
4,0000
3,28
11 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - FOXLUX
66,76
PCTE
4,0000
16,69
12 - fita veda rosca 10 m - QUALIFLON
8,00
UN
20,0000
0,40
13 - Balde plástico para argamassa com capacidade para 11 litros - JOBERT
4,95
UN
1,0000
4,95
14 - Bóia plástica para  caixa d’água 3/4 - LUCONI
20,60
UN
5,0000
4,12
15 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6x250 mm c/100 cada - THOMPSON
51,50
PCTE
5,0000
10,30
16 - PINO MACHO NA COR PRETA E CINZA - CERGI
16,65
UN
15,0000
1,11
17 - COLA PARA CANO PVC - POTE COM 175 GRAMAS - AMAZONAS
7,70
UN
1,0000
7,70
18 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX
46,65
UN
15,0000
3,11
19 - VALVULA PLASTICA PARA LAVATORIO - LUCONI
26,60
UN
20,0000
1,33
20 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METAL - APFER
113,40
UN
10,0000
11,34
21 - TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL - VIQUA
77,44
UN
4,0000
19,36
22 - TORNEIRA DE METAL LONGA PARA PIA ¾ - DELTA - MATERIAIS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO EM 
USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
48,32
UN
4,0000
12,08
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
438
8894/000-2017       
392,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - PERLEX
Vl.Total:
137,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2,74
2 - Pino femea na cor cinza ou preto - LUSTER
13,20
UN
10,0000
1,32
3 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - OUROLUX - MATERIAIS PARA O SETOR DE 
MANUTENÇÃO EM USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
242,48
UN
4,0000
60,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
438
8895/000-2017       
37,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEG LUB
Vl.Total:
28,62
Un.:
LATA
Quantidade:
6,0000
4,77
2 - VASELINA PASTA 400 GR - GARIN - MATERIAIS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO EM USO DO SETOR DE 
192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
8,80
UN
1,0000
8,80
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
438
8896/000-2017       
110,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - YANES - MATERIAIS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO EM 
USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
11,05
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
416
1736/007-2017       
0,00
26.400,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares.
Vl.Total:
2.805,00
Un.:
KM
Quantidade:
825,0000
3,40
2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com 
capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA 
FORA DO MUNICÍPIO - REF. JUL/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
23.595,28
KM
4.999,0000
4,72
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
416
6819/001-2017       
0,00
57.922,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares. - PARTE DO 1º TA - REF. JUL/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
57.922,40
Un.:
KM
Quantidade:
17.036,0000
3,40
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
440
6818/002-2017       
0,00
42.017,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares. - PARTE DO 1º TA - REF. JUL/17 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
42.017,20
Un.:
KM
Quantidade:
12.358,0000
3,40
2353/2017
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
440
7073/001-2017       
0,00
2.413,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL contendo: 1. Serviço de 
confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 
63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a 
serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e 
inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.  2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica 
cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de 
acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e 
nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em 
cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de 
acrilização: a. Gengivas e papilas em resina acrílica termo-polimerizável cor rosa claro com veios; b. Polimento 
e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; c. Técnica de inclusão em mufla (muralha de 
contenção) com silicona de condensação exclusiva de uso laboratorial. - PARA USO DO CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - REF. JUL/17 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.413,66
Un.:
SV
Quantidade:
17,0000
141,98
56/2017
Pregão Eletrônico
LDW MERCANTIL EIRELI - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.01
J
23.877.972/0001-64
420
5327/000-2017 - 01
-52.972,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5327/0-2017 - ACERTO CONTÁBIL REF. A CI 106/2017
Vl.Total:
-52.972,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
-52.972,97
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
108.414.628-28
532
8922/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB VER. KESAO KASUGA - MANUTENÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
268.337.338-48
532
8923/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB PREFEITO JOSÉ MENDES - MANUTENÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
532
8924/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - 
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
097.752.128-12
532
8937/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB PROFª NICEA HIROTA DA SILVA OLIVEIRA - 
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
192.852.878-32
532
8938/000-2017       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB OLGA CLIVATTI RODRIGUES OLIVEIRA - 
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
097.865.108-10
532
8939/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
5733/2017
Pregão Presencial
JULIANA DE OLIVEIRA - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
17.543.280/0001-87
551
8925/000-2017       
1.040,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - COPAGAZ - SEGMENTO: EMEF 100% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.040,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
260,00
9555/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
551
8926/000-2017       
15,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PANCO - SEGMENTO: EMEF 100% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
7,68
9555/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
551
8927/000-2017       
12,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - QUAKER - SEGMENTO: CRECHE 100% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12,79
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
12,79
9555/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
551
8928/000-2017       
1.020,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. Lata com aproximadamente 400g. - 
NESTOGENO 2 - NESTLE - SEGMENTO: CRECHE 100% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
LATA
Quantidade:
100,0000
10,20
5733/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
8929/000-2017       
20.283,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
Vl.Total:
11.115,00
Un.:
UN
Quantidade:
190,0000
58,50
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
7.686,00
UN
122,0000
63,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 37,05%, CRECHE NOSSO 
NINHO 1,15%, EMEI 4,61%, EMEF 1,15%, APAE 52,57%, EJA 1,15%, AEE MUNICIPAL 1,15%, QUILOMBOLA 
1,15% - EDUCAÇÃO
1.482,00
UN
6,0000
247,00
9555/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
8930/000-2017       
668,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL - Com sal, pote com 500 gramas. - DORIANA
Vl.Total:
388,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
7,77
2 - VINAGRE BRANCO - Frasco de no mínimo 750 ml - TOSCANO - SEGMENTOS: CRECHE 23,79%, CRECHE 
NOSSO NINHO 4,12%, EMEI 7,91%, EMEF 55,35%, APAE 2,21%, EJA 2,21%, AEE MUNICIPAL 2,21%, 
QUILOMBOLA 2,21% - EDUCAÇÃO
280,00
UN
200,0000
1,40
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
551
8931/000-2017       
200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ MATE - UNIÃO - SEGMENTOS: EMEI 10%, EMEF 70%, APAE 5%, EJA 1,15%, AEE MUNICIPAL 5%, 
QUILOMBOLA 5% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
200,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
10,00
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
616
8917/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR V - CRECHE KIYOSHI SEIMARU VIEIRA - 
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
616
8918/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR IV - CRECHE PROFº ROGÉRIO GERALDO - 
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
CARLOS EDUARDO LIMA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
293.782.088-35
616
8919/000-2017       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR III - CRECHE ESTRELINHA AZUL - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
106.384.178-05
616
8920/000-2017       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR II - CRECHE EDELEIZA SOARES - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
616
8921/000-2017       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR I - CRECHE MARIA ZILDA G. NATEL - 
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
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7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
JAYENE APARECIDA CALABREZ MONTICELLI MATHIAS
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
260.164.738-80
616
8932/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA  A EMEB BRIG. DO AR ALBERTO BERTELLI VIEIRA - 
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
097.871.558-60
616
8933/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA  A EMEB FRANCISCO MANUEL VIEIRA - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
DENIS HITOSHI GENOVEZ KOMINE
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
272.978.868-90
616
8934/000-2017       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA  A EMEB PROFª ANNA PINTO BANKS - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
MARCOS DE FREITAS
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
249.601.378-78
616
8935/000-2017       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA  A EMEB PROFº FERNANDO SERGIO DE CAMPOS 
MACHADO - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
084.354.148-25
616
8936/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB JOÃO BATISTA POCCI JR MACHADO - 
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
097.882.578-01
616
8940/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB JOSÉ DE CARVALHO MACHADO - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
024.417.468-71
710
8915/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À APARECIDA DO NORTE/SP - SAÍDA: 12/09/2017 ÀS 21h30 E RETORNO: 13/09/2017 ÀS 
14h00 - ASSISTÊNCIA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARIA EDNEA DA CRUZ FERNANDES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
106.973.978-23
710
8916/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À APARECIDA DO NORTE/SP - SAÍDA: 12/09/2017 ÀS 21h30 E RETORNO: 13/09/2017 ÀS 
14h00 - ASSISTÊNCIA
8,39
1,0000
8,39
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
711
651/007-2017       
0,00
24.579,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JAN A JUL/2017 - 
REF. JULHO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
24.579,50
Un.:
UN
Quantidade:
2.050,0000
11,99
9217/2016
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.644.278/0001-55
726
8898/000-2017       
450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFIL DE TONER 610GR EMBALADO EM GARRAFA PLÁSTICA COMPATÍVEL COM MÁQUINA COPIADORA 
SHARP MODELOS AL1655 / AL2050 / AL2051 - WORLD PRINT - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
75,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
746
8899/000-2017       
562,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente).
Vl.Total:
275,40
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
4,59
2 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE - 
PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO SOCIAL REF. ATIVIDADES: REDESCOBRINDO OS VALORES DO BAIRRO JD. 
VIRGINIA E JD. PAULISTANO - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
287,40
UN
60,0000
4,79
4298/2017
Pregão Presencial
DCB COMERCIAL EIRELI ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
17.462.315/0001-53
816
8904/000-2017       
402,65
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO, medindo 
aproximadamente 75 x 105 cm x 0,10 mm - SANTA CLARA
Vl.Total:
112,65
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
7,51
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, medindo aproximadamente 59 x 62 cm 
x 0,06mm - SANTA CLARA
145,00
KG
20,0000
7,25
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO, medindo aproximadamente 
63 x 80 cm x 0,07mm - SANTA CLARA - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA, CENTRO DE 
FORMAÇÃO ARTÍSTICA, CEU VILA NOVA E BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA
145,00
KG
20,0000
7,25
4298/2017
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
816
8905/000-2017       
513,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO 300 MT. X 10 CM. - PANDA
Vl.Total:
304,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
30,40
2 - PAPEL INTERFOLHADO medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras - PANDA - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO 
DA SECRETARIA, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, CEU VILA NOVA E BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA
209,70
FD
30,0000
6,99
4298/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
816
8906/000-2017       
164,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML, confeccionado em polipropileno, 100% resina 
virgem, branco ou translúcido. - TOTALPLAST - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA, CENTRO 
DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, CEU VILA NOVA E BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
164,67
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
54,89
4298/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
816
8907/000-2017       
90,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO, medindo 
aproximadamente 92 x 120 cm x 0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor 
preta, devendo possuir em sua embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. O produto 
deverá ser entregue em pacotes de 1 Kg. - BK - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA, CENTRO 
DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, CEU VILA NOVA E BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
90,00
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
7,50
4298/2017
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0001-74
816
8908/000-2017       
201,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO de sódio a 10%, acondicionado em galão de 05 litros com dosador - AUDAX
Vl.Total:
57,06
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
9,51
2 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com 
bordas costuradas. - NEVES
74,00
UN
50,0000
1,48
3 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA medindo aproximadamente 20 cm de 
comprimento x 3 cm de largura x 4,5 cm de altura - SMART - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA 
SECRETARIA, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, CEU VILA NOVA E BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA
70,80
UN
15,0000
4,72
4298/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
816
8909/000-2017       
584,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - CHARMINHO
Vl.Total:
43,20
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1,44
2 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros - ARQPLAST
48,90
UN
10,0000
4,89
3 - CESTO TELADO capacidade de 10 litros. - ARQPLAST
30,60
UN
20,0000
1,53
4 - PÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA, dimensões aproximadas: largura 24 cm x comprimento 22 cm x 
altura 8,5 cm - DSR
27,00
UN
12,0000
2,25
5 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 
5,5 cm x 2,8 cm tubular - DSR
36,72
UN
12,0000
3,06
6 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - QUALITE
376,00
FD
10,0000
37,60
7 - BALDE, cores diversas, confeccionado em plástico resistente e alça de metal, possuindo capacidade 
volumétrica de 8 litros. - ARQPLAST - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA, CENTRO DE 
FORMAÇÃO ARTÍSTICA, CEU VILA NOVA E BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA
22,20
UN
12,0000
1,85
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
816
8910/000-2017       
174,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido - Embalagem de 1 Litro. - 
FACILITA - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, CEU 
VILA NOVA E BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
174,00
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
3,48
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
816
8911/000-2017       
628,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO medindo 25 cm x 50m - BABY VIRGEM
Vl.Total:
43,20
Un.:
FD
Quantidade:
2,0000
21,60
2 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY
84,80
UN
80,0000
1,06
3 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - rolo de 300 mt. - JSN
165,92
UN
8,0000
20,74
4 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, acondicionado em frasco plástico 
contendo 02 litros. - FACILITA
138,50
FR
50,0000
2,77
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2017 ATÉ 08/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - FACILITA 4 EM 
1
87,60
FR
60,0000
1,46
6 - LUSTRA MÓVEIS, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml - BUTTERFLY
66,00
FR
20,0000
3,30
7 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO, com detergente em frasco de 300grs - ASSOLAN - MATERIAL DE LIMPEZA 
PARA USO DA SECRETARIA, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, CEU VILA NOVA E BIBLIOTECA MUNICIPAL 
- CULTURA
42,00
FR
20,0000
2,10
4298/2017
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
816
8912/000-2017       
225,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 300 ML, confeccionado em polipropileno branco ou 
translúcido. - COPOBRAS - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA, CENTRO DE FORMAÇÃO 
ARTÍSTICA, CEU VILA NOVA E BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
225,63
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
75,21
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/025-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
RP
J
22.612.165/0001-57
5001
13064/000-2016 - 01
-36.498,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13064/0-2016 - MOTIVO: SÃO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-36.498,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-36.498,20
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 9 de Agosto de 2017.